企业内部审计稽核工作是强化内部监督、确保国有资产保值增值、实现资产经营效益最大化的关键一步。做好内部审计稽核工作,必须紧紧围绕企业发展中的难点问题,以发现问题、推动解决问题为导向,发挥内部审计纠错防弊的作用,加强对财务收支的审计,保障国有资产的安全完整,促进企业领导人员廉洁从业和企业持续健康发展。

12月25日下午,集团公司在会议室召开内部稽核整改工作调度会,对各单位内审稽核发现的问题整改工作进行部署,进一步明确整改时限。集团公司班子成员,所属各单位法人代表、财务负责人及相关财务人员近60人参加会议。
会议逐一听取了各单位内部稽核问题的整改情况、存在困难及需协调解决的问题,并对集团公司在内部稽核方面所做大量细致的工作及各单位发现问题认真整改的作为表示充分肯定。会议提出,内部稽核是一项核心工作,全面的“财务体检”对企业的发展意义重大,各单位经营者要高度重视、提高认识,做到强化责任、规范行为。

会议针对内部稽核整改工作对所属各单位提出要求:一是要在整改中做到依法依规,实事求是,做到尊重历史,严格按照合法合理依据办事;二要举一反三,边整边改,通过稽核整改积累经验,杜绝类似问题再发生,同时严格落实会计准则,保证财务收支清楚;三要加快推进集团范围内财务人员委派制度,做强做大财务队伍,更好地发挥财务核算和监督职能,保证企业经济效益最大化。
来源:南旅集团